Pri ukončení účtovného obdobia je
potrebné uskutočniť účtovnú uzávierku. Účtovná uzávierka nemusí byť vykonaná v
reálnom čase, lebo programové vybavenie podporuje vytvorenie a zápis uzávierky k
vybranému dátumu. Preto je možné účtovať v novom účtovnom období bez nutnosti
mať uzatvorené staré účtovné obdobie.
Na
uskutočnenie uzávierky a otvorenie nového obdobia však nie je potrebné čakať až
do úplného uzavretia roku, pretože po vykonaní uzávierky a otvorení nového
obdobia, sa dá pracovať zároveň v starom roku aj v novom roku a potom sa
doúčtované zmeny na účtoch v starom roku, premietnu cez nanovo spustenú
uzávierku a aktualizáciu počiatočných stavov do počiatočných stavov nového roku.
Samotná uzávierka sa spúšťa v okne
podľa obrázku:
Účtovná uzávierka má
dve
fázy.
1. Uzatvorenie účtov
(zaúčtovanie účtovnej závierky)
Uzatvorenie
účtov je programové vytvorenie uzávierkových dokladov,
ktoré majú status interného dokladu a je možné ich prezerať a upravovať v
účtovnom denníku ako normálne účtovné doklady. Jedinou zvláštnosťou je
nastavenie základného typu dokladu na Uzávierková operácia.
Zaúčtovaním týchto dokladov dôjde k vynulovaniu
jednotlivých účtov operáciou oproti účtu 702.Vytvorenie uzávierkových
dokladov spustíte tlačidlo Zaúčtovať uzávierku. Predtým je nutné
zaškrtnúť voľbu Bolo uskutočnené vyrovnanie kurzových rozdielov na
pohľadávkach a záväzkoch, ktoré sa vykoná vo voľbe Prehľady-Odberateľské, resp.
Dodávateľské faktúry-Vyrovnanie kurzových rozdielov.
Predvoľby pri účtovnej závierke
Dátum zaúčtovania - dátum, ku
ktorému sú uzávierkové doklady vytvorené. Predvolený je dátum ukončenia
aktuálneho (nastaveného)
účtovného obdobia. Pre správnu funkciu uzávierky je
bezpodmienečne nutné nastaviť rok spracovania na rok,
ktorý sa uzatvára (o nastavenom prechode rokov informuje návestie v
pravom hornom rohu obrazovky), v opačnom prípade
nedôjde k správnemu výpočtu uzávierky.
Zaúčtovanie
dane - nastavenie spôsobu zaúčtovania dane. Sú 3 možnosti :
-
Vypočítať,
použiť sadzbu - daň je vypočítaná v priebehu uzávierky podľa nastavenej
sadzby a automaticky zaúčtovaná
-
Absolútna
čiastka (Sk) - daň nie je vypočítaná, ake zadaná čiastka je zaúčtovaná v
priebehu uzávierky
-
Nezaúčtovať (predvoľba) - daň
nie je vypočítaná ani zaúčtovaná, je potrebné je zaúčtovať pred spustením
uzávierky interným dokladom ručne. Doporučený spôsob zaúčtovania dane
Uzávierka saldokonta
Saldokontné účty sa uzatvárajú
špeciálnym spôsobom kvôli zachovaniu informácií o aktuálnom salde voči
partnerom, preto tieto účty sú uzatvárané jednotlivo, nie jednou sumou podľa
jednotlivých účtov. Toto správanie je možné zmeniť pred spustením uzávierky.
-
Použiť predvolené saldokontné
účty (311,321,314,324) - ako
saldokontné sú pre účely uzávierky akceptované len vymenované účty
(predvolené, do verzie 3.8 nebolo možné túto voľbu
zmeniť)
-
Použiť
saldokontné účty podľa nastavenia v účtovom rozvrhu - je možné v
účtovnom rozvrhu nastaviť zoznam účtov, ktoré budú v priebehu uzávierky
posudzované ako saldokontné a takýmto spôsobom v prípade navolenia tejto
predvoľby použité pri vytváraní uzávierky
Ďalej je ešte možné nastaviť :
-
þ
Zosumarizovať saldokontné účty – vypne
špeciálnu uzávierku saldokontných účtov, tieto sú posudzované ako obyčajné
účty a uzatvorené len jednou siumou bez ohľadu na jednotlivé faktúry a
partnerov. Voľbu nedoporučujeme použiť, jej použitie je vhodné snáď v
prípade účtovných firiem pri spätnom nahadzovaní účtovníctva.
-
þ
Saldokonto sumarizovať aj podľa stredísk - pri
uzatváraní sa posudzuje aj stredisko, nielen partner a faktúra
-
þ
Zosumarizovať preddavky podľa partnerov -
nastavený špeciálny režim uzatvorenia účtov preddavkov
(314,324), kde je saldo sumarizované len podľa
partnerov, a nie aj variabilných symbolov, nakoľko na tomto účte väčšinou
nie sú spárovateľné čísla faktúr.
Po spustení uzávierky ešte naskočí
kontrolná otázka
a po jej potvrdení je uzávierka spustená. Po ukončení je možné uzávierku
prezerať v účtovnom denníku, alebo priamo prostredníctvom tohto okna tlačidlom
Prezrieť uzávierku. Zároveň sú sprístupné tlačidlá Zrušiť uzávierku a
Otvoriť nové obdobie.
Zrušenie účtovnej závierky
Výpočet účtovnej uzávierky je vratný proces,
ktorý je možné opakovať. Vytvorené uzávierkové doklady
je možné zrušiť voľbou Zrušenie uzávierky. Všetky uzávierkové doklady sú
zrušené, a uzávierka môže byť znovu vytvorená. Pred znovuvytvorením je potrebné
fyzicky zrušiť vymazané doklady voľbou Vysypať kôš, až potom je možné
uzávierku znovu spustiť (toto nie je potrebné v SQL
verzii ELALL).
2. Otvorenie nového účtovného obdobia
Po vykonanej účtovnej závierke je možné uskutočniť stlačením tlačidla
Otvoriť nové obdobie presun údajov do nového účtovného obdobia a fyzické
ukončenie spracovávaného roku. Tento proces je NEVRATNÝ
a nie je možné ho zopakovať. Preto je potrebné pred uskutočnením
otvorenia nového obdobia vytvoriť záložné kópie aktuálnych údajov.
Operácie pri otvorení nového obdobia
- Vytvorenie archívu aktuálneho obdobia - kompletné spracovávané
údaje sú uložené do archívneho adresára, odkiaľ sú prístupné z programu naďalej
pri zmene roku spracovania, prístupné sú na čítanie aj na zmeny a úpravy
- Vygenerovanie počiatočných zostatkov - je vytvorená sada
účtovných dokladov, otvárajúcich jednotlivé účty. Sú to interné doklady,
ktoré majú základný typ nastavený na Počiatočný
stav.
- Zrušenie dokladov z uzatváraného obdobia - v účtovnom denníku a
pomocných knihách sú zrušené všetky doklady, týkajúce sa uplynulého obdobia,
ktoré nemajú vplyv na aktuálne údaje. Sú to
- všetky účtovné zápisy
- kniha DPH mimo zápisov v neuplatnenej DPH na vstupe, platných k dátumu
uzávierky
- všetky zápisy v knihe faktúr mimo tých, ktoré neboli vysporiadané k
dátumu konania uzávierky
Aktualizácia počiatočných stavov
Pre aktualizáciu už vytvorených počiatočných stavov je potrebné zrušiť
už jestvujúcu uzávierku v starom roku, vysypať vymazané doklady z koša, opätovne
spustiť uzávierku (aby v nej boli premietnuté doúčtované zmeny) a potvrdiť voľbu
Zaktualizovať PS.